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科尔沁右翼前旗人民法院2019决算公开表
作者:都吉雅  发布时间:2020-08-28 10:03:49 打印 字号: | |
目录

                         一、收入支出决算总表
                         二、收入决算表
                         三、支出决算表
                         四、财政拨款收入支出决算总表
                         五、一般公共预算财政拨款支出决算表
                         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                         七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                         八、机构运行信息表


收入支出决算总表







部门决算公开01表
部门名称:科尔沁右翼前旗人民法院



金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入13,202.41一、一般公共服务支出310.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.00
三、上级补助收入30.00三、国防支出330.00
四、事业收入40.00四、公共安全支出342,843.08
五、经营收入50.00五、教育支出350.00
六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出360.00
七、其他收入785.27七、文化体育与传媒支出370.00

8
八、社会保障和就业支出38286.42

9
九、卫生健康支出39108.63

10
十、节能环保支出400.00

11
十一、城乡社区支出410.00

12
十二、农林水支出4211.62

13
十三、交通运输支出430.00

14
十四、资源勘探信息等支出440.00

15
十五、商业服务业等支出450.00

16
十六、金融支出460.00

17
十七、援助其他地区支出470.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出480.00

19
十九、住房保障支出49145.39

20
二十、粮油物资储备支出500.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出510.00

22
二十二、其他支出5213.64

23
二十三、债务还本支出530.00

24
二十四、债务付息支出540.00

25

55
本年收入合计263,287.69本年支出合计563,408.78
    用事业基金弥补收支差额270.00    结余分配570.00
    年初结转和结余28128.89    年末结转和结余587.79

29

59
总计303,416.58总计603,416.58
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。





收入决算表














部门决算公开02表
部门名称:科尔沁右翼前旗人民法院








金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计3,287.693,202.410.000.000.000.0085.27
204公共安全支出2,721.982,714.930.000.000.000.007.05
20405法院2,721.982,714.930.000.000.000.007.05
2040501  行政运行1,603.771,596.720.000.000.000.007.05
2040502  一般行政管理事务1,118.211,118.210.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出286.42233.470.000.000.000.0052.95
20805行政事业单位离退休260.86207.910.000.000.000.0052.95
2080501  归口管理的行政单位离退休52.950.000.000.000.000.0052.95
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出161.31161.310.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出46.6046.600.000.000.000.000.00
20808抚恤25.5625.560.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤25.5625.560.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出108.63108.630.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗108.63108.630.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗108.63108.630.000.000.000.000.00
213农林水支出11.620.000.000.000.000.0011.62
21305扶贫11.620.000.000.000.000.0011.62
2130599  其他扶贫支出11.620.000.000.000.000.0011.62
221住房保障支出145.39145.390.000.000.000.000.00
22102住房改革支出145.39145.390.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金145.39145.390.000.000.000.000.00
229其他支出13.640.000.000.000.000.0013.64
22999其他支出13.640.000.000.000.000.0013.64
2299901  其他支出13.640.000.000.000.000.0013.64
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。




支出决算表













部门决算公开03表
部门名称:科尔沁右翼前旗人民法院







金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计3,408.782,201.961,206.830.000.000.00
204公共安全支出2,843.081,636.251,206.830.000.000.00
20405法院2,843.081,636.251,206.830.000.000.00
2040501  行政运行1,636.251,636.250.000.000.000.00
2040502  一般行政管理事务1,206.830.001,206.830.000.000.00
208社会保障和就业支出286.42286.420.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休260.86260.860.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休52.9552.950.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出161.31161.310.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出46.6046.600.000.000.000.00
20808抚恤25.5625.560.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤25.5625.560.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出108.63108.630.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗108.63108.630.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗108.63108.630.000.000.000.00
213农林水支出11.6211.620.000.000.000.00
21305扶贫11.6211.620.000.000.000.00
2130599  其他扶贫支出11.6211.620.000.000.000.00
221住房保障支出145.39145.390.000.000.000.00
22102住房改革支出145.39145.390.000.000.000.00
2210201  住房公积金145.39145.390.000.000.000.00
229其他支出13.6413.640.000.000.000.00
22999其他支出13.6413.640.000.000.000.00
2299901  其他支出13.6413.640.000.000.000.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。



财政拨款收入支出决算总表










部门决算公开04表
部门名称:科尔沁右翼前旗人民法院





金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款13,202.41一、一般公共服务支出310.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00

3
三、国防支出330.000.000.00

4
四、公共安全支出342,817.912,817.910.00

5
五、教育支出350.000.000.00

6
六、科学技术支出360.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出370.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出38233.47233.470.00

9
九、卫生健康支出39108.63108.630.00

10
十、节能环保支出400.000.000.00

11
十一、城乡社区支出410.000.000.00

12
十二、农林水支出420.000.000.00

13
十三、交通运输支出430.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出450.000.000.00

16
十六、金融支出460.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出470.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出480.000.000.00

19
十九、住房保障支出49145.39145.390.00

20
二十、粮油物资储备支出500.000.000.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出510.000.000.00

22
二十二、其他支出520.000.000.00

23
二十三、债务还本支出530.000.000.00

24
二十四、债务付息支出540.000.000.00

25

55


本年收入合计263,202.41本年支出合计563,305.403,305.400.00
年初财政拨款结转和结余27110.77年末财政拨款结转和结余577.797.790.00
一、一般公共预算财政拨款28110.77
58


二、政府性基金预算财政拨款290.00
59


总计303,313.19总计603,313.193,313.190.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。






一般公共预算财政拨款支出决算表






部门决算公开05表
部门名称:科尔沁右翼前旗人民法院




金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计3,305.402,098.571,206.83
204公共安全支出2,817.921,611.091,206.83
20405法院2,817.921,611.091,206.83
2040501  行政运行1,611.091,611.090.00
2040502  一般行政管理事务1,206.830.001,206.83
208社会保障和就业支出233.47233.470.00
20805行政事业单位离退休207.91207.910.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出161.31161.310.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出46.6046.600.00
20808抚恤25.5625.560.00
2080801  死亡抚恤25.5625.560.00
210医疗卫生与计划生育支出108.63108.630.00
21011行政事业单位医疗108.63108.630.00
2101101  行政单位医疗108.63108.630.00
221住房保障支出145.39145.390.00
22102住房改革支出145.39145.390.00
2210201  住房公积金145.39145.390.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。




一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表











部门决算公开06表
部门名称:科尔沁右翼前旗人民法院






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出
301工资福利支出1,843.81302商品和服务支出212.23310资本性支出0.00
30101基本工资432.3530201办公费4.5931001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴915.1130202印刷费0.0031002办公设备购置0.00
30103奖金34.4230203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30106伙食补助费0.0030204手续费0.0931005基础设施建设0.00
30107绩效工资0.0030205水费0.2031006大型修缮0.00
30108机关事业单位基本养老保险费161.3130206电费8.9531007信息网络及软件购置更新0.00
30109职业年金缴费46.6030207邮电费2.2931008物资储备0.00
30110职工基本医疗保险缴费108.6330208取暖费52.0231009土地补偿0.00
30111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.2031010安置补助0.00
30112其他社会保障缴费0.0030211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.00
30113住房公积金145.3930212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30114医疗费0.0030213维修(护)费31.3131013公务用车购置0.00
30199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助42.5430215会议费0.0031021文物和陈列品购置0.00
30301离休费0.0030216培训费0.0031022无形资产购置0.00
30302退休费0.0030217公务接待费3.4131099其他资本性支出0.00
30303退职(役)费0.0030218专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304抚恤金25.5630224被装购置费0.0031201资本金注入0.00
30305生活补助16.9830225专用燃料费0.0031203政府投资基金股权投资0.00
30306救济费0.0030226劳务费0.0031204费用补贴0.00
30307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031205利息补贴0.00
30308助学金0.0030228工会经费15.2631299其他对企业补助0.00
30309奖励金0.0030229福利费24.77399其他支出0.00
30310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0039906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030239其他交通费用69.1439907国家赔偿费用支出0.00



30240税金及附加费用0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299其他商品和服务支出0.0039999其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701国内债务付息0.00





30702国外债务付息0.00





30703国内债务发行费用0.00





30704国外债务发行费用0.00


人员经费合计1,886.35公用经费合计212.23
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表













部门决算公开07表
部门名称:科尔沁右翼前旗人民法院







金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
3.本部门不存在本表所列数据,以空表公开。


机构运行信息表







部门决算公开08表
部门名称:科尔沁右翼前旗人民法院



金额单位:万元
项  目行次统计数项  目行次统计数
栏  次
1栏  次
2
一、财政拨款“三公”经费支出1二、机关运行经费支出23212.23
(一)支出合计288.41(一)行政单位24212.23
  1.因公出国(境)费30.00(二)参照公务员法管理事业单位250.00
  2.公务用车购置及运行维护费485.00三、政府采购支出信息26
    (1)公务用车购置费50.00(一)政府采购支出合计270.00
    (2)公务用车运行维护费685.00  1.政府采购货物支出280.00
  3.公务接待费73.41  2.政府采购工程支出290.00
    (1)国内接待费83.41  3.政府采购服务支出300.00
         其中:外事接待费90.00(二)政府采购授予中小企业合同金额310.00
    (2)国(境)外接待费100.00      其中:授予小微企业合同金额320.00
(二)相关统计数11四、国有资产占用情况33
  1.因公出国(境)团组数(个)120(一)车辆数合计(辆)3419
  2.因公出国(境)人次数(人)130  1.副部(省)级及以上领导用车350
  3.公务用车购置数(辆)140  2.主要领导干部用车360
  4.公务用车保有量(辆)1519  3.机要通信用车370
  5.国内公务接待批次(个)1634  4.应急保障用车380
    其中:外事接待批次(人)170  5.执法执勤用车3919
  6.国内公务接待人次(人)18240  6.特种专业技术用车400
    其中:外事接待人次(人)190  7.离退休干部用车410
  7.国(境)外公务接待批次(个)200  8.其他用车420
  8.国(境)外公务接待人次(人)210(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)430

22
(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)442
注:1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况;
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。


 
来源:综合办公室
责任编辑:综合办公室